2020年12月11日
第04版:新区纵览·综合

部门联动携手推动市属国有企业 内部审计工作高质量发展

本报讯(余立均)近日,市审计局与市国资委联合下发关于推动市属国有企业内部审计工作高质量发展的合作意见,着力构建与主管部门的内审工作协作机制。

合作意见明确以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻市委审计委员会会议精神,全面落实《江苏省内部审计工作规定》和国资监管的制度规定,加强部门协同联动,推动市属国有企业切实加强内部审计工作。从制度建设、队伍建设、业务指导、科技强审、审计整改等5方面确定合作重点,约定合作内容,通过组织多种形式的学习交流、业务培训及“以审代训”等方式提高内审人员的业务水平,同时积极运用信息化手段,助推大数据审计实践,并与市国资委共同加强市属国有企业审计整改,力促审计见实效。

合作意见还明确了定期会商、项目互补、成果共享等3方面合作保障机制,为切实加强合作提供制度保障。包括:市审计局和市国资委分管领导每年定期就年度合作思路和重点事项进行会商;对口处室定期或不定期开展沟通交流,针对市属国有企业内部审计工作中遇到的热点难点重点问题开展联合调研,共同提出对策建议;对市属国有企业、主要负责人经济责任审计等项目,采用“一次进点、一审多项”“嵌入式”等审计方式开展审计;市审计局、市国资委及时互相提供文件资料,以便利双方工作及时有效开展。

下一步,市审计局、市国资委将积极落实合作意见,加强内部审计工作指导监督,携手推动市属国有企业内部审计工作高质量发展。

2020-12-11 2 2 镇江日报 content_110581.html 1 3 部门联动携手推动市属国有企业 内部审计工作高质量发展 /enpproperty-->